Proces de Vanzare, Incasare avans si Retur marfa ================================================== Pentru a intelege mai bine relatiile dintre documentele emise din aplicatia **1C:Drive**, vom prezenta un proces de vanzare desfasurat, care sa includa si incasarea de avans dar si returul marfii. Inainte de a inregistra documente trebuie sa ne asiguram ca in **Politica Contabila** a companiei avem bifate **Facturi Fiscale** (pentru a putea emite Factura de Retur) si **Factura de Avans**. De asemenea in fila **Forme de listare** vom bifa **Total factura datorata**. |image3_29_3| .. seealso:: Mai multe informatii in articolul: :ref:`PoliticaContabila` 1. OFERTA Oferta este emisa din modulul **Vanzari > Oferte Comerciale**. Ea este transmisa clientului si contine data de valabilitate si eventual informatii despre modalitatea de plata. Inregistrarea **Oferti** poate fi optionala. |image3_29_1| 2. COMANDA Din **Oferta** se genereaza **Comanda de Vanzare**. Aici putem rezerva produsele, stabili calendarul de plata si modalitatea de livrare. De asemenea vom putea expedia catre client **Factura Proforma**. |image3_29_2| 3. INCASAREA BANCARA Clientul, pe baza proformei expediate, alege sa plateasca partial valoarea acesteia prin doua plati in avans. Din **Comanda** generam **Incasare bancara** inregistrand pe rand, cele doua plati in avans. Vom regasi in **Banca si Casa** cele doua incasari. Din lista de incasari sau cu documentul de incasare deschis, apasam **Creare pe baza** si generam **Factura plata in Avans**. |image3_29_4| Ulterior, dupa generarea facturii de avans vom putea printa **Factura plata in Avans** din **Incasari bancare** sau **Vanzari > Facturi fiscale emise**. Deschidem Factura de avans din **Vanzari > Facturi fiscale emise** : |image3_29_10| 4. AVIZE DE EXPEDITIE Din **Comanda de Vanzare**, pe baza disponibilitatii stocului, putem face expeditii partiale cu Aviz. Am trimis marfa cu doua avize de expeditie. Dupa intocmirea primului Aviz, programul afiseaza restul de marfa care mai trebuie expediat atunci cand generam urmatorul Aviz. |image3_29_5| 5. FACTURA DE VANZARE Din **Comanda de Vanzare** generam **Factura de Vanzare**. Aceasta va contine in partea tabelara, detalierea produselor dupa cum au fost livrate cu Avizele de iesire. Accesam fila **Regularizare Avans** pentru a reduce din valoarea Facturii de Vanzare, avansul deja achitat. |image3_29_6| Selectam cele doua incasari, apasam **Completati** si apoi **OK**. |image3_29_7| Validam Factura de Vanzare si apoi o listam. |image3_29_8| 6. RETUR DE MARFA Pentru a efectua un retur de marfa, din Factura de Vanzare generam **Nota de Credit**. Din **Nota de Credit** selectam si stergem produsele care nu ne intereseaza, pastrand doar produsul returnat. Modificam cantitatea pe coloana **Cantitate retur**. Prin **Nota de Credit** fixam returul faptic. |image3_29_9| Apoi din **Nota de Credit** generam **Factura fiscala de Retur** cu care fixam returul scriptic. |image3_29_11| Mai departe, din **Nota de Credit** generam **Plata bancara** sau **Plata numerar**. .. |image3_29_1| image:: .\/media/B03_29_1.png .. |image3_29_2| image:: .\/media/B03_29_2.png .. |image3_29_3| image:: .\/media/B03_29_3.png .. |image3_29_4| image:: .\/media/B03_29_4.png .. |image3_29_5| image:: .\/media/B03_29_5.png .. |image3_29_6| image:: .\/media/B03_29_6.png .. |image3_29_7| image:: .\/media/B03_29_7.png .. |image3_29_8| image:: .\/media/B03_29_8.png .. |image3_29_9| image:: .\/media/B03_29_9.png .. |image3_29_10| image:: .\/media/B03_29_10.png .. |image3_29_11| image:: .\/media/B03_29_11.png